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答疑老师:杨老师
不可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
你申请领用发票就申请十万元版本的,开票根据业务合同开 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个是不能抵扣的 查看全部回复
是的,都在电子税务局 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
答疑老师:patience
你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定:开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
答疑老师:许老师
非学历教育服务 查看全部回复
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答疑老师:Yan
目前对于发票上的开票人属于必填项,收款人同复核人没有明确规定必须要填,建议是全填写的。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般纳税人买进再卖出,进项税额为什么要转出?购买固定资的时候正常抵扣就可以 查看全部回复
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这种最好退回去 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好 你是说增值税申报表吗 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
计提什么 查看全部回复
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你上一期有减免税额吗,有的话就填,没有就是0 查看全部回复
答疑老师:绾绾
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
税收编码:1090618070000000000或1090425020000000000。具体可见国税2016【23号】文件附件 查看全部回复
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进入电子税务局→我要办税→综合信息报告 查看全部回复
答疑老师:夏老师
需要 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
看你们的合同和报关单 查看全部回复
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