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答疑老师:安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
有发生业务的话可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
没啥特殊注意的事项,变更后要提醒供应商给开专用发票,可以抵扣进项 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100% 查看全部回复
答疑老师:andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
答疑老师:微尘
正常业务正常开票可以的 查看全部回复
这个提示是说你收到的发票中,有一张发票被对方红冲了,但具体是专票还是普票不好分辨,如果是专票的话,你在勾选平台会显示被红冲 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不预交的,不申报 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
不会 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这种是不视同销售的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
不动产租赁税率9% 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不可以 查看全部回复
你是季报对吧,查账征收还是核定征收 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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