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答疑老师:andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:patience
发票时间是什么时候 查看全部回复
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答疑老师:小小
农机 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,需要退回重开 查看全部回复
答疑老师:夏老师
按实际业务开 查看全部回复
答疑老师:杨老师
但是实际是另一个公司的人在收钱(收款的主体是个人还是公司) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
红字发票开错需要重新开具 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你的预报应该是做的暂估,今年你做暂估的冲销即可。然后这部分预报你原申报的是未开票收入,那么今年报的时候记得申报开票收入时减去已经预申报的部分 查看全部回复
属于收入就做收入 查看全部回复
答疑老师:归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
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如果是股东给公司提供技术咨询服务并获得一定报酬的可以开具技术咨询的发票 查看全部回复
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最好别是同一个人 查看全部回复
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
销售商品微信收款这些也是要入账的 查看全部回复
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这是增值税,按照你的适用税率 【含税收入/(1+适用税率)】*适用税率 查看全部回复
有销售业务就不是零申报 查看全部回复
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:Lucky
可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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