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答疑老师:Annina老师
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
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不能抵扣,可以报销 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
反写也是按月反写的 查看全部回复
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是的,税务登记以后就可以去税务局领购税控盘和发票了 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你申报完增值税了吗 查看全部回复
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技术服务费 查看全部回复
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答疑老师:patience
是给国外企业开发票么,把美金换算成人民币 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你看你符合哪个 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
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您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
一般纳税人13%,小规模3%,今年开票可以开1% 查看全部回复
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您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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这个属于不动产租赁费 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
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答疑老师:微尘
正常情况根据实际业务开票,税法上没有加稅点一说 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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公众号:会计宝
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