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答疑老师:小妮老师
你们是开票方还是收票方、 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
第一种 你们地方税务局是按照税管员定额的月度几万 季度几万 比如月度3万季度9万 另外一种 地方最低征税标准 我们地区执行的开票30万 增值税免 个税免 所以你要咨询下你们地区的征收标准 查看全部回复
答疑老师:许老师
上边的收入应该是不含税的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是一笔业务,你开出的发票抬头与你收到的转账公司是一家公司 查看全部回复
答疑老师:清岚
没有锁死 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
现在可以通过电子税务局申请 查看全部回复
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答疑老师:黄仁淇
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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你们之间的业务是不是真实的? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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答疑老师:patience
是查询上期留底税额么,可以登录电子税务局查看增值税申报表 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议退回去要求重开 查看全部回复
点击【发票填开】-【增值税普通发票】-进入发票填开界面点击左上角选【差额征税】 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
分预缴是什么意思 查看全部回复
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
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是增值税么,当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额乘以15%(或10%) 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 查看全部回复
有没有过所属期 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般增值税申报表的话,销项税额和进项税额是自动出来的数据 查看全部回复
要么延期要么注销 查看全部回复
不可以,现在汇算清缴多缴的税款要及时申请退税,不能留抵以后年 查看全部回复
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