正在加载...老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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我们公司今年有出口业务,是生产企业,但是报关单很多贸易方式有误,并且内部出入库单据也不全,还未进行首次审核和申报,跟税局沟通,如果实在没有合适单据,可以做免税处理和转内销。 1.我想问免税处理是不是要做进项税额转出,同时会导致增值税增加,那跟转内销有啥区别呢,转内销也会导致增值税增加。 2.免税处理,要做哪些处理呢?除了进项税额转出,其他地方要做什么操作吗?账务要怎么处理好呢?#工业制造#
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外贸公司申报增值税和普通行业有区别吗#商业#
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假设发货100件,单价95,金额9500,送审后审计数量是95.8件,单价90,审计核减878元。那我开发票怎么开,按实际发货100件开还是审计数量开。如果按审计的开,我是发的灯,数量变成小数了可以吗#商业#
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