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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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零星工程的工程地点遍布整个市,发票备注应该怎么备注?可以只备注某某市吗#建筑工程#
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我们公司收到成品油发票,对方公司跟我们说的是成品油必须以吨为单位,而且货物名称和规格型号得和他们收到中石化的发票的名称型号一致,不能根据我们下单的名称和型号开票,这是正常的吗?#其他行业#
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税局说让我们这里补录,怎么补录#其他行业#
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超过离线开票限定金额,禁止开具发票是什么意思,应该怎么处理#商业#
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小规模纳税人发生销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。#建筑工程#
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没有经营范围,但是实际发生了业务,可以开具会展服务的发票吗#房地产#
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