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答疑老师:筱粒老师
一般说的点子费是对方公司开票给你,然后额外收取的费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:张老师
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
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登录电子税务局,我要查询-纳税人信息-税费种认定信息 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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残疾人保障金的工资总额要包含奖金 查看全部回复
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9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
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9个点 查看全部回复
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应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
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人工费计入成本,机器设备折旧及其他机物料消耗计入制造费用 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
收到一年租金时,借:银行存款,dai:预收账款。然后按月确认收入。折旧费用计入其他业务成本。 查看全部回复
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答疑老师:Summer
应交房产税,土地使用税,增值税,企业所得税,印花税。 收到租金可以做: 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 每期确认收入。 厂房折旧 借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
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总公司转账给分公司,对总公司而言计入到其他应收款科目,而对分公司而言计入到其他应付款科目。具体的分录如下: 总公司, 借:其他应收款—分公司, dai:银行存款等。 分公司, 借:银行存款等, dai:其他应付款 查看全部回复
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如果两个公司之间没有实际业务,转账款项可以计入往来科目 查看全部回复
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把钱直接转入专户,给银行提供名单、卡号、金额,银行可以代发的。 查看全部回复
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小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
成本科目下的招待费也需要汇算调整 如果是真实的业务 那就按实调整 如果不是那就取得正确的发票再来报销 查看全部回复
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借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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