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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
在软件上就可以新设账套, 查看全部回复
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那可以在今年补提 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
对方把负数发票给你 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
一般纳税人无此政策 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你看下这个期间的是什么险种? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
需要 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
职工福利包含货币福利(给的钱)和非货币福利(给的物品等) 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你这个你得问一下打钱的人是什么情况 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
视同销售 查看全部回复
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勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
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你好同学,麻烦提供一下电子税务局的提示截图 查看全部回复
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答疑老师:patience
购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
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答疑老师:小小
正常来说是按20万收入来乘税率的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
当然可以了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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