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答疑老师:Annina老师
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答疑老师:清岚
如果是劳务费的话,借 其他应付款 dai银行存款 后期收到劳务发票 借 劳务成本 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议让对方盖章,不然真实性存疑 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
答疑老师:微尘
借应付职工薪酬公积金(单位部分)其他应收款(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
抄税的数据是上个月的,红字发票本月开,不影响的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
答疑老师:小小
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
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你们是事业单位还是企业呢,企业收到补助款计入专项专项应付款--XX项目,属于不征税收入 查看全部回复
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一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
您好 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
你们对A公司的持股比例是多少? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
日期指什么日期 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是收票方,只要你们不是简易计税就可以抵扣,与对方是否简易计税无关 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以,借应交税费dai银行存款 查看全部回复
不能 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你们这种属于兼营行为,建议分开开具,如果只开安装,那么你的产品怎么结转成本呢? 查看全部回复
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
答疑老师:Yan
补入账就行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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