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老师,我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下:图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的,不做开票收入,直接处置转损益出来,当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异,现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办?难不成还去改去年的账吗?#建筑工程#
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买东西会计写的 借:应付账款,贷:银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票,会计又写了一张结算的单子 借:管理费用,借:应交增值税进项税,贷:应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#
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请问合同资产计提减值的基数是什么#建筑工程#
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装饰装修公司 接了一个装修的项目 里面包括做更衣柜 做玻璃隔断 现在要开票 客户让我们把明细开出来 可是我们的经营范围里没有更衣柜销售和玻璃隔断销售 我可以归在建筑服务里吗?#建筑工程#
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丙的工程项目挂靠我公司,甲打款我公司,我公司开票给甲,之后我公司扣除税费与管理费后剩余费用需要转到丙,丙为个人,没有票。这种情况要如何做才能合理转给个人呀?救救孩子吧#建筑工程#
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