正在加载...我们8月份有一张专用发票对方没有抵扣且把二三联发票已经给我们交回了,我现在已经做红冲处理了。请问下我8月那张销售发票不记入收入,9月份红冲发票忽略不管,因为8月9月都是一个季度的,一正一负冲抵了,请问这样处理可以吗#建筑工程#
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企业所得税要怎么做账呀#建筑工程#
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我们有个项目是污水处理厂,然后污水处理厂又分了很多像水质提升还有污水厂二期建设项目等项目,现有一笔转给对方公司应急管网建设项目的劳务费,他又是指的是具体位置范围,是污水处理厂A到另一个项目的地方B,然后B项目已经于24年2月验收合格转固定资产了,现目前支付的这笔费油该怎么做账呢?#建筑工程#
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我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛#建筑工程#
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老师,专债资金建设的项目完工后怎么做分录?#建筑工程#
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