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答疑老师:甘老师
社保费 计提单位部分 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
进项构成比例是税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:patience
是短期租赁么,计入管理费用-租赁费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,没有变动还是五年内弥补亏损 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
做了税务登记后,没有营业也要按期报税的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
最好不要,后期调拨或者报废的时候会麻烦 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
根据公司业务实际情况做成本,如果需要税务筹划的,建议在平台税务专家模块咨询 查看全部回复
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答疑老师:清岚
最好是对公转出,才可税前扣除 查看全部回复
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
选择一般货物 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
答疑老师:许老师
零申报的话的其他附表没有数据,无需填写 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不变,你就申报工资时候收入那里填0就行,其他不用管 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
建筑服务*工程服务 查看全部回复
借主营业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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