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有一笔工程款100万元本该由我们公司支付,但是我们公司刚刚成立没有办法支付这一笔,所以住建局的托征收办支付这一笔工程款,待资金支付完成移交我们公司做账。 我们公司做了一笔 借:其他应收款/征收办 100 贷:银行存款 100 接下来要把这笔账入在建工程,没有涉及到银行存款,要把其他应收款冲了,接下来怎么做账呀?#建筑工程#
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一般纳税人的建筑企业,6月在江苏发生业务,一般项目合同金额 5% 50万元,简易征收项目合同金额20万元,同时在当区主营业务合同金额68万元,计算本月需要缴纳的税金。#建筑工程#
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去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师#建筑工程#
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老师,我以前进了一些100元以下像排插,桶啊,扫把啊这些,入了低值易耗品,这个科目。都一年多了,一直挂在账上 。我能不能一笔冲销掉 。借,管理费用。 贷,低值易耗品 。还是应该怎么做了 麻烦老师给个建议 ,谢谢 !#建筑工程#
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