正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问3月先给客户开票的,后面发生了部分变动,减少材料或减少安装了,中间有400的差价,相当于开票比回款多了400,请问这个差价怎么做账呢,因为也不会让对方退回重开了,谢谢#建筑工程#
浏览:6093 收藏
我们是工程服务单位,没有库房,当月入多少材料出多少材料。我们平常付材料费,是这样进行的。 借:合同履约成本—材料费 贷:银行存款/应付物资款。 结转成本时: 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 不通过原材料科目核算可以吗?#建筑工程#
浏览:6092 收藏
请问建筑企业,本月业主结算工程量1000,我们开发票开600,业主实际支付600,我账务处理贷方合同负债价款结算,应交税费应交增值税销项税是开发票600对应的税,那剩下没开发票的400对应的税放在哪里呢?#建筑工程#
浏览:6089 收藏
