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答疑老师:venus老师
同学你要挂建设方的往来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
这个要和政府协商 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
做账和挂靠的一样,但是性质,不属于挂靠,挂靠违法,内部承包,总公司统一核算,这个不算违规 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计入内部往来科目 查看全部回复
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答疑老师:石老师
请问是发票服务内容和实际业务不符吗 查看全部回复
需要的 借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
余款还支付吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
没有计入实收资本吗? 查看全部回复
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答疑老师:Wdy
工程物资 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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协议约定的是什么时候就是什么时候 查看全部回复
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收入填1000就好了 查看全部回复
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
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预缴税款,借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-应交企业所得税-异地 借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
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3月开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小小
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
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根据项目做支出台帐 查看全部回复
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公众号:会计宝
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