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答疑老师:安叔老师
具体什么费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:若鱼老师
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是提供建筑服务,计入工程施工/合同履约成本-间接费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
答疑老师:清岚
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
那具体业务是不是主营业务收入呢? 查看全部回复
答疑老师:许老师
其他应付款 查看全部回复
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你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只要真实发生的费用都可以报销 查看全部回复
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去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
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我想问下这如何做账 ,是公司经营发生的真实的支出的话 查看全部回复
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筹资活动 查看全部回复
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可以的,现在电子发票没有专用章了,在国家发票查验平台可以差压 查看全部回复
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金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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