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答疑老师:云峰老师
你好同学 房屋给我们,还是我们要再卖给其他企业? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你好同学,价税分离后,把原来的分录调整一下 查看全部回复
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是自建固定资产吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
涉及损益的用以前年度损益调整科目,小企业会计准则可以直接用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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对,填专利年费就成 查看全部回复
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您好,需要银行付款回单和诉讼费票据做附件就行 查看全部回复
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您好,只要是你们支出的成本费用就是你们的成本 查看全部回复
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您好,是你们对外开给别人的发票吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是购买方的话,对于同一笔业务的话,账务处理是一样的,账务处理要看具体的业务 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
应交税费一简易计税 查看全部回复
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a和b都是一个公司的吗? 查看全部回复
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收到赔偿款 借银行存款 dai其他应付款-保险维修款 支付给汽修公司的时候 借其他应付款-保险维修款 dai银行存款 查看全部回复
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可能是账务处理错误,可以根据税务局的进项发票明细核对入账情况 查看全部回复
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您好,做内账不需要价税分离 查看全部回复
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余额在借方还是dai方呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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