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答疑老师:patience
付款时 有票 借 费用/成本等 dai 银行存款 没票时 借预付账款 dai银行存款 退回时 借 银行存款 dai预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
公司在用以前年度损益科目吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
上期有留底就要填 查看全部回复
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答疑老师:木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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需要的, 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:银行存款 dai:现金 查看全部回复
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,如果确认是收入,不管是否开具发票,均需确认收入的,这是税务规定。 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是说正常收客户多少个点数吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你看看是否可以在电子税务局更正,不行的话去大厅修改 查看全部回复
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答疑老师:清岚
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
两个都可以,不过一般用第一个 查看全部回复
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所有者权益 查看全部回复
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内账的话你就当做付款给b和c处理就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
增值税 : 1、之前的虚开进项税转出 借:利润分配-未分配利润 8 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税)8 2、借:应交税费-应交增值税(转出进项税)8dai:应交增值税-未交增值税8 3、上期留抵账面应当是 “应交增值税-未交增值税”科目的借方余额有2万 4、留抵抵税后补缴6万 借:应交增值税-未交增值税6 dai:银行存款 6 做完后“应交增值税-未交增值税”科目余额为0 查看全部回复
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财务费用是在利润表中核算的 查看全部回复
是股权变更的时候哪里填的实缴,一般应该实际填写 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:库存商品dai:营业外收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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