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答疑老师:杨老师
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是赠送吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借固定资产清理 256008.37 累计折旧53991.63 dai固定资产310000 借银行存款100000 dai固定资产清理100000 借资产处置损益156008.37 dai固定资产清理156008.37 查看全部回复
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等发票到可以计入主营业务成本, 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
出口报关单没有吗? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
2021已结账嘛? 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是缴纳的住房公积金记入什么科目吗 查看全部回复
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答疑老师:Yan
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
预收和应收不是都可以用吗?怎么错了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以股东买了把车再投资到公司,也可以股东直接投资后公司去买 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
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应付账款,是不是?可以转到营业外收入 查看全部回复
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这两个科目都可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入固定资产 查看全部回复
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你好,如果按固定资产出租可以计入其他业务收入 借:现金 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不可以,要先计提 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
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