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答疑老师:燕子老师
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果按固定资产出租可以计入其他业务收入 借:现金 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:Yan
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以使用. 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
谁的名字变更,客户的还是你们自己的,如果客户的附变更通知函,新公司盖章就行 查看全部回复
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可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以让对方签个代付款协议 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做个人借款公司,借银行存款,dai其他应付款,计提利息,借财务费用,dai应付利息,借应付利息,dai银行存款 查看全部回复
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先计入库存商品,领用时计入主营业务成本/或者销售费用等 查看全部回复
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2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
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一般收汇都是按照月初一号的中行中间折算价做账,然后再根据月底最后一天的中行中间折算价计算汇兑损益 查看全部回复
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借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
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