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答疑老师:甘老师
在税率那一栏填“不征税” 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你们进辅导期预缴税金了吗? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
货物及劳务填11填6732.68 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
工艺品 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
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可以自己在开票项目里添加的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
对的,小规模纳税人开票选免税 查看全部回复
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应纳税所得额是按年的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
是的,亲,需要扣除个税后,再支付。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果给员工发放的有工资,需要给员工申报个税的 查看全部回复
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假如想交60,你得有所得额2400才行 查看全部回复
答疑老师:小黑
可以 查看全部回复
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是什么开票项目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对的,公司要代扣代缴你的个税 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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你开具的专普销售额是多少,税率都是多少 查看全部回复
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答疑老师:小小
核定的是以收入为准,和你成本没什么很大关系 查看全部回复
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如果该日本在中国企业有常设办事处取得的收入需要按照比例征收所得税。如果无机构则无需交纳 查看全部回复
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全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
这里涉及到的都是购进时的增值税,可抵扣的只有专票,进项增值税=含税金额11600/(1+16%)*16%。收到的普票入账金额是价税合计金额。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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