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23年12月开具蓝色发票100万元,暂估相应业务成本90万,24年1月相应业务暂停,故而开具红色发票,暂估成本相应红冲,账目费用通过以前年底损益调整科目相应调整,收入做相应负数分录,导致利润表利润为负数,请问能否调整为正,能的话如何调整#其他行业#
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学校一期“在建工程”余额进行清理要求转入固定资产管理,需要提供哪些入账材料?涉及:“图书馆区域绿化景观工程项目”、“校园艺术标识牌制作安装工程”、“中水处理站提升改造工程”、“二期学生公寓食堂周边绿化工程项目”。#其他行业#
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老板朋友为把信用卡钱变现金,就扫了拉卡拉二维码把钱转入公户,老板没从公户收到的钱转钱给她,而是别的途径转给她,没必要管老板转钱给她,因为没通过公户,也查不到,就是公户收了一笔款,计入营业外收入行不行#其他行业#
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