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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?完了之前做账时没有走暂估这个科目,是要红冲费用吗? 还是做到营业外收入里面 #其他行业#
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老师好,请问,我们公司属于贸易型企业,是销售建筑装饰材料的公司,平时公司有购入的螺丝、胶棒之类的物品,每个月都有,但是单价低,数量不大,金额也不多,大概每个月有几千元。这些物品买入时,对于贸易型企业,可以直接放入“低值易耗品”科目么?如果可以,那么可以月末直接结转入“主营业务成本”么?#其他行业#
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