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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?完了之前做账时没有走暂估这个科目,是要红冲费用吗? 还是做到营业外收入里面 #其他行业#
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老师,劳务公司开始建账的时候没有设置银行存款二级科目明细,本来是农商行,一直也是这个账户在进行资金流动,现在公司另外一个银行账户四川银行收到项目款项,往这个农商行转了一笔资金,这个怎么做账设置科目。#其他行业#
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