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答疑老师:哈哈老师
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
答疑老师:许老师
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
进口用进口增值税发票、购销合同入账 查看全部回复
是的 查看全部回复
有真实业务支出吗? 查看全部回复
红冲之前的分录 查看全部回复
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增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
请问会有结果吗? 查看全部回复
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多学,多练可以的 查看全部回复
每个企业、不同地区,不同项目利润都可能不一样 查看全部回复
答疑老师:木言
是的。如果你问肯定是说不可以认为控制了 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
应发工资和实际到手工资不一样 查看全部回复
做成本 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
先在开票软件抄税,然后在申报系统申报,最后再清卡 查看全部回复
答疑老师:patience
可以,确认收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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