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我们的利润是负数,但是有现金,需要分股利,我每月需要分配,拟做了分录1-把本年利润转入未分配利润,2-借利润分配未分配利润,贷应付利润…个人3,借应付利润个人,贷现金,请问这样对吗?#其他行业#
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公司是小规模纳税人,公司成立之后,老板的朋友送了很多的设备,沙发,办公桌子和椅子等,都没有发票。这些是可以根据他的公允价值列入固定资产,计入营业外收入,到期再缴纳企业所得税吗?#其他行业#
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品牌设计费应该入什么科目,金额25万,分期入管理费用吗还是#其他行业#
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我们公司就属于这种情况,我们是直接把钱付给餐厅然后餐厅给我们员工弄卡吃饭就直接刷卡,那账务处理是,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,还是借管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,贷银行存款呢#其他行业#
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收废品然后卖出去开销售发票,但没有进项发票。怎么入账#其他行业#
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