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老师退休返聘是 怎么发工资的#其他行业#
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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元,今年税务说不能抵扣,要求更正9月份申报表,并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛? 跨年的账务处理怎么做? 还是借销售费用,贷应交税费-增值税-进项转出嘛? 还是需要用到以前年度调整#其他行业#
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老师,我有一个问题想问一下您 有交6000元押金,没有开票,然后开了2325元的成本发票过来,多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借:银行存款3675 应付账款2325 贷:其他应收6000 这样对吗?#其他行业#
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就是比如某公司去年有8万收入,代账公司没有在去年做账和申报。而且8万收入没有打入对公账户,是直接收到法人个人卡里的。 今年9月做确认收入的话,可以吗? 如果可以做账,应该怎么做账呢?#其他行业#
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