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答疑老师:Annina老师
你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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跨月了,建议是冲红专票,重新开普票 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你的未分配利润是多少? 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
不可以哦 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
(1)增强监管意识,认真落实资产管理责任。 (2)加强财会人员业务培训,建立财会人员准入制,实行会计人员必须持证上岗。 (3)健全内控制度,规范内部管理行为。 (4)实行固定资产基础台账制度,各行政事业单位均应建立资产数据基础台账,通过建立资产管理信息数据库来规范资产管理。 (5)建立固定资产管理清查核对制度,对本单位的资产进行检查,按这次按实登记填报的固定资产卡片做好今年的年终决算资产调整工作,做到帐证、帐表、帐实相符。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
只要是公司的正常支出都是可以的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
如果是和公账关联的话就是入到公账了 查看全部回复
你好 查看全部回复
可以 查看全部回复
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
答疑老师:孙老师
(10000-5000-1000)*3% 查看全部回复
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你们是二手车经销商吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
开具发票正常计入收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
文化事业建设费计税的依据是广告业务的收入 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
不要听税务局的,不想给你退税 查看全部回复
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