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答疑老师:夏老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
如果属于小微企业的,应纳税所得额是354137.9的话,所得税=354137.9*12.5%*20% 查看全部回复
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没有发票的,所得税不能扣除,要调增 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
本季度应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率-预缴 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
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答疑老师:张老师
你们公司的税率是多少 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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如果是校方提供技术方面的协作,对企业来说属于企业委外研发,企业在所得税汇算时符合条件的委外研发费用可以加计扣除80% 查看全部回复
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可以申报劳务报酬 查看全部回复
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答疑老师:微尘
他是在你们那兼职还是正常上班 查看全部回复
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是您开的发票还是收到的发票 查看全部回复
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一般是错号了,建议联系领取发票的税务机关处理 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
需要,金基银基饰品是在零售环节征收消费税 查看全部回复
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将可以填专项附加填完善 查看全部回复
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不规范,是哪个公司的支出就在哪个公司报销 查看全部回复
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