登录/注册
答疑老师:夏老师
你好,增资是股东投入,如果股东没变更,不需要交个税的。如果是实缴,需要缴纳印花税 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5517 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
浏览:5516 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
答疑老师:木言
如果只考虑增值税的话就是16万除以增值税税率 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们是出售所有权还是出售使用权 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
联系管理员添加 查看全部回复
换浏览器试一试 查看全部回复
开的什么发票? 查看全部回复
浏览:5515 0赞 0评论 收藏
已实行实名办税的纳税人到主管税务机关申请开具《无欠税证明》的,办税人员持有效身份证件直接申请开具,无需提供登记证照副本或税务登记证副本。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
浏览:5514 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
电子税务局-综合信息报告 身份信息报告 -变更税务 -里面选择法人来变更 如果变更不了,带齐资料到大厅办理 查看全部回复
收入是转给哪个公司了 查看全部回复
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
浏览:5513 0赞 0评论 收藏
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
答疑老师:venus老师
进项票不够抵,你可以留一部分票下月开,就不至于交那么多增值税了. 目前的进项少,销项多,差额就是要交的增值税. 查看全部回复
个人填报时,个人承担的社保部分需要填报 查看全部回复
浏览:5512 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
可以不结转 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载