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答疑老师:patience
这个是邮寄纸质发票免邮费了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
那以前报过的那家公司现在不是你负责了? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是的,红冲需要从营业收入中减去,因为现在执行的都是3%税率,你红冲的1%的发票,申报会提示有差异,申报时建议咨询到当地税务如何填报 查看全部回复
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答疑老师:Yan
属于业务招待费的餐饮费按发生额的60%而且不超营业收入的千分之5可以税前扣除 查看全部回复
答疑老师:易老师
0 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
不可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,只要是开票之前代扣代缴个税就可以再去开票的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
答疑老师:高老师
没有签订合同,是的;如果签订有合同按合同金额 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
答疑老师:甘老师
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
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可以扣除 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的,在缴款期限之前缴纳就行 查看全部回复
综合所得需要每个月申报 查看全部回复
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购票员可以在电子税务局更改 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以,也可以再签一个 查看全部回复
是进项发票抵扣哈 查看全部回复
按照转让合同金额缴纳印花税、个人股东转让股权按照(转让金额-取得成本-费用)*20% 查看全部回复
公众号:会计宝
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