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答疑老师:若鱼老师
提取现金,借库存现金72920,dai银行存款72920。计提工资,借管理费用8330,生产成本62100,制造费用2490,dai应付职工薪酬72920,发放工资,借应付职工薪酬72920,dai库存现金72920 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
对以前年度利润有影响 查看全部回复
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借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款-工会账户 查看全部回复
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如果建设厂房的支出发票是开给你们的,你们按照发票做在建工程 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
既然是暂估,原路冲回。发票来了,按照实际入账不就行了吗 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:高老师
财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
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这种还是有一定风险的 查看全部回复
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费用当时是怎么做的账,后面的冲平是怎么冲的呢? 查看全部回复
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你领发票时候操作发票验旧就可以 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:小黑
属于公司经营的真实费用经过领导同意,可以入账,只不过汇算清缴要调增 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
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还有税金 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
作为销售费用,如果有进项计入进项税额 查看全部回复
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根据业务据实处理 查看全部回复
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红字信息表内容按照发票开 查看全部回复
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确认无票收入 查看全部回复
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如果是对应了年限的,先进长期待摊费用,根据规定年限摊销进管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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