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答疑老师:高老师
你好,开票金额一般指价税合计,除非双方提前约定或合同中特别注明 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开票的金额 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般是开票金额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
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不超45万的不交增值税,附加税,所得税需要交的 查看全部回复
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你好,差额多少呢? 查看全部回复
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你是商业还是工业? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
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同学是什么原因造成这样的差额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
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答疑老师:patience
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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