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答疑老师:小小
因为本来社保应该是由你们单位买的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Summer
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,借:银行存款 dai:银行存款就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果是暂时性的,可与对方协商或以后付款时一并支付 查看全部回复
这个具体要以当地社保局为准 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
既然是共用,就不能全部记在民政局 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
分割单自己做 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果是销售部门用的可以记入销售费用 查看全部回复
答疑老师:木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
加工什么? 查看全部回复
答疑老师:patience
你好 这个实收资本不允许随意撤资的。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按月 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好,固定资产购入时进项税已经进行了抵扣 查看全部回复
答疑老师:清岚
差价做你的收入 查看全部回复
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影响不大,可以在原始凭证上备注下 查看全部回复
答疑老师:操守为重
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
公众号:会计宝
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