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老师好,我有一笔分录请看一下,发票开的整数宣传费发票5万,借:应收账款5万 贷:主营业务收入-宣传推广37735.85 主营业务收入-技术服务费9433.96 应交税费-应交增值税销项税额 这里销项税额是做一笔总的2830.89,还是根据收入拆分做2笔金额呢?#其他行业#
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我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗? #其他行业#
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如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做#其他行业#
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出口贸易进项发票入账分录: 借 库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷 应付账款 计提出口退税额: 借 其他应收款/出口退税款 贷 应交税费/应交增值税/进项税额 收到出口退税款: 借 银行存款 贷 其他应收款/出口退税款#其他行业#
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