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如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做#其他行业#
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我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗? #其他行业#
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政府会计。见图1,2025年8月该项工程已经全部费用化了。但是2026年5月的时候又重复入了在建工程(见图2)。现在五月的数据已经上传了,我在六月如同3这样做账重新费用化是正确的吗?如果不对应该怎么做。#其他行业#
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