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答疑老师:Harry老师
你好,可以调整今年期初凭证,增加应付账款。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以借银行存款,dai其他业务收入 查看全部回复
答疑老师:易老师
营业外收入 查看全部回复
答疑老师:夏老师
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
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企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的,应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。 其他相关费用限额=《通知》第一条第一项允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%/(1-10%)。 当其他相关费用实际发生数小于限额时,按实际发生数计算税前加计扣除数额;当其他相关费用实际发生数大于限额时,按限额计算税前加计扣除数额。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
答疑老师:莹老师
收到钱先计入预收,在学期内分摊计入收入,买菜等支出计入费用。 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,新收入准则下,其实合同履约成本类似之前的工程施工科目 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:成本/费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 支付 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
属于损益类 查看全部回复
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
dai方是应付账款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果核算要求很严格需要更改,如果影响不大,可以不更改 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
转账是购买什么了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
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计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
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公众号:会计宝
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