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答疑老师:andy老师
之前交租金的时候怎么入账的 查看全部回复
问答已结束!
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应付账款借方余额重分类到预付账款 查看全部回复
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可以反结账重新更改吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
个体户是商贸行业吗. 查看全部回复
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公司采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,借应付账款-某单位 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学如果你以前做过工程款,这个冲掉,原来分录红字,如果没做过,直接按冲减后金额算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
现在收到款 借银行存款200 dai预收账款-定金200 后续收到后或者确认可以收到后续款项 借银行存款2480 预收账款200 dai应交税费 主营业务收入 2680 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
无形资产 查看全部回复
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您好,家具记入到固定资产核算就成 查看全部回复
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之前的租金有计提么,还有之前的应付的水费有计提么,这两个科目互冲即可 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不可以,属于虚开 查看全部回复
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车辆购置税是购置应税车辆的单位和个人缴纳的税费 查看全部回复
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你好,一般我是这么做赎回十万就作为本金赎回 查看全部回复
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这个是银行结息,借 银行存款328.71 借 财务费用-利息收入-328.71 查看全部回复
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a应该开具电费分割单后给b b公司计入电费费用 a公司收到发票是不可以全部计入本公司费用 a公司应该 借管理费用-电费 其他应收款-b公司 dai银行存款 收到款项 借银行存款 dai 其他应收款-b公司 b公司凭借分割单支付给a的费用 借管理费用-电费 dai银行存款 查看全部回复
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十日内付款享受2%的折扣 借银行存款 财务费用500x100X0.94X0.02=940 dai应收账款500X100X0.94X1.13=53110 查看全部回复
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还是要确定下款项内容,才能确定分录 查看全部回复
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这种也是先冲销暂估,再按照发票做账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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