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答疑老师:patience
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
不需要,实际没有工资的话,就员工0申报即可 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,直接冲单位负担的期间费用或者成本。 查看全部回复
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对方没有发票,但是实际支出了,可以入账,但是不能税前扣除,所以还是尽可能的要发票 查看全部回复
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收到定金时 借银行存款 dai 预收账款 确认收入时 借银行存款 尾款 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
入库单,领料单,销售单 查看全部回复
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您好,预收账款有余额的要先查找原因,然后再处理 查看全部回复
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可以,机器设备折旧的最低年限为10年 查看全部回复
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第一次打来投资款是1000么,银行单据上有没有备注投资款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
还有销售合同,销售单据,销售确认单等 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:许老师
都是计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
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如果是股东转账给法人,再由法人转账到公户的就散 查看全部回复
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具体业务是什么情况呢 查看全部回复
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红冲时 借应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 查看全部回复
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如果没有认证,就不需要结转 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你们是劳务公司 总包给你们结算付款 你们开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费 月底结转损益 借:主营业务收入 dai:本年利润 查看全部回复
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低值易耗品可以计入管理费用,但是不能直接计入管理费用中。 低值易耗品需要先计入周转材料——低值易耗品,然后根据领用情况再计入费用进行核算,二级明细可以是低值易耗品。 查看全部回复
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该费用是员工垫付的吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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