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答疑老师:高老师
收到时借银行存款 dai其他应付款 转个人借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们这个土地用于什么的呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
银行日记账是记载银行相关事项,与一般纳税人无关 查看全部回复
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借:营业税金及附加 dai:应交税费——应交房产税 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是一些平时的费用报销可以,但是大金额的支出和业务往来最好直接走公户 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
自己测算一下,如果你上游进货,取得的是进项发票,进项发票充足的情况下,一般纳税人进货再卖给小规模纳税人,小规模再卖给客户,因为小规模纳税人现在销售开具普票免税 查看全部回复
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你可以改一下账,最好先记到研发支出,因为要建研发费用辅助账,研发支出-费用化支出下面还有三级科目,你直接记到研发费用,不能区分是属于哪个科目。加计扣除时,其他费用是有限额的 查看全部回复
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1986.33是社保的钱么,对方开具的是什么发票呢 查看全部回复
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你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢 查看全部回复
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销售费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 办公室使用的还是生成车间使用的? 办公室使用 借:管理费用 -折旧费 dai:累计折旧 车间的计入 制造费用-折旧费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
有电子印章的回单是可以作为附件的 查看全部回复
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加班补助是工资薪金的一部分,借相关费用成本 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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长期待摊费用确认时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月计提摊销 借:生产成本/销售费用/管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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1.保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过部分,允许结转以后年度扣除。 2.其他企业:按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。 查看全部回复
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你是全部要吗?和普通商贸公司分录差不多的 查看全部回复
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①结转增值税,借:应交税费-应交增值税(销项税额)2770.19 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)66.08 dai:应交税费-未交增值税2704.11②本期实际抵减时,借:应交税费-未交增值税2704.11 dai:营业外收入或其他收益2704.11 查看全部回复
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公众号:会计宝
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