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答疑老师:patience
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
预付 借:预付账款 dai:银行存款 收到专票 借:管理费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
以前计提过吗? 查看全部回复
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提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
没有收到发票的时候挂账往来款,收到发票之后结转到相关的成本费用。 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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开红字发票,做红字的冲销凭证,科目和原来的科目一样 查看全部回复
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你们是出口还是进口呢 查看全部回复
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你们取得对价了吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
最好能够取得发票,虽然说没有发票这种收据也可以入账,但是他不能在所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以暂估一笔成本费用,后期收到发票时红冲就好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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母公司 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:固定资产清理 dai:长期股权投资 查看全部回复
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公司实现的利润,要提取法定盈余公积,有些公司还会提取任意盈余公积;或者向股东分配利润,这都涉及利润分配 查看全部回复
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你是指股东投资款大于注册资本吗? 查看全部回复
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多支付部分计入营业外支出 查看全部回复
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需要把账补上 查看全部回复
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不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
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你好,是扣的当月的社保,分录的话:缴纳时, 借:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), dai:银行存款。 计提时,相关分录: 借:管理费用—社会保险费(单位部分), dai:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 查看全部回复
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