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答疑老师:甘老师
预充值 借:预付账款 dai:银行存款 收到消费发票 借:成本/费用科目 dai:预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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类似于一般企业损益科目结转 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
什么类型的业务? 查看全部回复
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你好同学,需要计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
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权益法核算,没达到控制不用合并 查看全部回复
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答疑老师:wam
对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
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13%的股权 是达不到合并条件的 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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借:合同履约成本-工程施工-xx暂估 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
之前的分录怎么写的 查看全部回复
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购买的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 转回来时 借:银行存款 dai:数据应收款 查看全部回复
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办公家具,一般3-5年折旧 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 装修款,应在账务里,答为长期待摊费用处理。 查看全部回复
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亲,需要计提。 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
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建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你可以把之前的错误分录原路红字冲销 查看全部回复
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这个物业费是指公司为员工承担的还是 查看全部回复
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你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
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对 查看全部回复
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