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答疑老师:王苗苗老师
如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:隋文老师
也需要的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要,接着代账公司的继续往下做就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
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写哪个科目的总账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
出纳现金少了几万? 查看全部回复
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你说的一般是什么费用? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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