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答疑老师:Yan
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
资产负债表的未分配利润等于利润分配+本年利润的dai方(-本年利润的借方) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
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往来款项可以不进行会计处理,在填写资产负债表时分析填列 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般软件记账结束后就可以出财务报表了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
本期金额指第四季度的数据 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.数字填错是最常见的错误.如果是数字错误,可以把总账科目与表格进行核对会发现问题所在. 2.账表没问题,就要要检查总账是否平衡了.如果总账不平,便逐步核对,从新结算一次余额. 3.要注意相关科目余额是在借方还是在dai方,而且相关科目是否已经结转. 4.查找记账凭证,检查是否编制错误或者尚未过账. 5.根据公式"资产总额=负债总额+所有者权益总额",逐项检查公式设置. 查看全部回复
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重分类一般是调表不调账 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
电子税务局我要办税-税费申报-报表报送填报数据就好 查看全部回复
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没有收支的话是的 查看全部回复
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答疑老师:M老师
期初应收余额-期末应收余额 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不需要 查看全部回复
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利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
一个是销售费用可全额结转了 一个是利润表报表销售费用科目录取数可有问题 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:小张
和什么没对上 查看全部回复
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答疑老师:木言
要做好交接手续,凭证,申报表,往来账,明细账,存货,总账,财务报表,税务局网址登陆名密码,个税申报源数据等一系列的东西都需要清点清楚,整理好应该移交的各项资料,另外对未了事项和遗留问题尽量让对方写出书面说明材料。 查看全部回复
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答疑老师:小小
是结转税费吧 查看全部回复
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答疑老师:wam
会的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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