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请问今年1月开出的一笔增值税发票20w是去年已经做了无票收入申报过的,忘记了,开票当月又申报了一次,可以在本月的增值税申报表中做负数申报吗?还是必须更正1月申报表呢?#其他行业#
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我上个月因为进项小于销项,所以缴纳了增值税,那我的待抵扣进项余额是清零了嘛,这个月进项比销项多,不用缴纳增值税,多出的部分可以继续抵扣下个月的销项税额,我的理解对嘛?#其他行业#
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