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答疑老师:许老师
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你的意思是开票划算不划算吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
0%税率? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
齐全的增值税申报应该是填在6%税率的这一栏 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,账务上面还是按收支进项销项分别处理,税务上该认证抵扣,多余的会在留抵里面。 查看全部回复
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答疑老师:小小
应该可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不一定,可能能是之前收入开错了 查看全部回复
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看一下发票专用章上收到的信息 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
没票是需要申请发票的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是什么赔偿呢 查看全部回复
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税负率是税额除收入,你倒退下 查看全部回复
答疑老师:wam
一般纳税人的标准是连续4个季度或12个月销售额500万元,低于500万元就可登记为小规模纳税人 查看全部回复
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对方开红字 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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销项税额减去目前进项税和留底税,看看领导想交多少税后倒推差多少票 查看全部回复
发票是开给谁 查看全部回复
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红字发票撤回就行了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一月报税,一月报什么时候的税,你说的是报1月的税吧 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要 查看全部回复
公众号:会计宝
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