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王苗苗老师
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
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patience
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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杨老师
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
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税务师晓雨
看你们的记账情况 查看全部回复
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可以直接修改凭证的 查看全部回复
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Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
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要分情况的,看具体计入营业外支出的具体业务是什么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,具体问题是什么 查看全部回复
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李伟老师
你们之前的记账是营业外支出具体的业务是什么? 查看全部回复
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夏老师
借待处理财产损益93000 累计折旧!20000 dai固定资产100000 应交税费一增值税一进项税转出13000 借其它应收款18600 营业外支岀74400 dai待处理财产损益93000 查看全部回复
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小妮老师
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计提坏账准备是 借 信用减值损失 dai坏账准备 查看全部回复
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木言
营业外支出就那么几个核算范围.没有其他的,现金短缺,是企业直接损失.不能走营业"外"支出,所以要走管理费用 查看全部回复
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高老师
对 查看全部回复
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谭老师
可以入坏帐损失 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
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李钢老师
查一下账,看看是什么原因,你自己的账,别人怎么知道呢? 查看全部回复
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你好,先找到不平的原因,再处理 查看全部回复
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归老师
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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