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答疑老师:甘老师
这个属于发票基本要素内容不符 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
小规模纳税人开发票未达到起征点,优惠的增值税应计入“营业外收入”或“其他收益”科目。 根据相关规定,小规模纳税人在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费。在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
退回重开 查看全部回复
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答疑老师:patience
根据实际情况参考上述资源税税目税率表 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税报表不体现所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
会议、会展合同不在印花税的征税税目,不缴纳印花税 查看全部回复
答疑老师:归老师
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以分开,也可以合并申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开具什么发票呢 查看全部回复
是的,网上一般3个月对一次,在对帐系统,系统会在月底自动生成对账单 查看全部回复
你们公司食堂是对外经营的么 查看全部回复
答疑老师:李可可
年度总体盈利,总体盈利的话一般是需要交税的。至于预缴的企业所得税是否退回,要到次年时看汇算清缴的结果 查看全部回复
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你如果是销售货物的话,没有总的编码,是不同的货物对应不同的编码 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你是用现金支票提现之后再支付给股东是吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
新准则存货盘赢冲减管理费用 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
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如果是一次性开票记入到长期待摊费用 查看全部回复
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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