正在加载...主营收入100万,营业外收入10万,营业外支出10万(税款滞纳金),管理费用60万(其中:业务招待费5万,职工福利费10万,工资20万),主营成本40万,应交企业所得税金额?#出纳#
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我们是当月10号付当月工资,2月新增的员工,应付工资7000多,扣除五险一金实付7000多,当月没有预扣个税,现在3月初申报完2月的个税后,在3月10号发当月工资时补扣2月的个税,这样可以吗,就一直当月发工资扣上月个税?#出纳#
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老师,我咨询一下,因为我之前账务都是按照发票入账的,没有按照仓库入库数据入库。我们是生产企业,原材料入库数据比较多,现在涉及出口退税,我要规范业务,而且我们ERP系统目前新安装维护中,不是专业人员。 1.如果我想按照实际原材料入库单去入库,我要用什么样的单据比较好呢,需要其他各部门配合我提供哪些单据,不能把所有的入库单全部附在凭证里面吧,太多了,太零散了。 2.还要每个月暂估下个月收票红冲吗?这样账务太繁琐了,原材料入库太多了,涉及很多模具材料,不太现实。 3.如果说当月按照材料入库单据入材料,当月开的上月发票还要附在当月吗? 怎么能很好的跟仓库对接数据呢,各部门要提供哪些单据给我入账呢?#出纳#
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老师 我们一批报关单运费和进仓费是由客户那边帮我们代付的(费用直接是在报价的单价上扣除了的)所以费用发票抬头都是开给客户公司的,提单他们说那边也没有说是有个FCR提供给我们,这个FCR和开客户抬头的费用发票我们备案的时候能用吗#出纳#
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如果2023年暂估的发票 如果小企业会计准则 23年暂估的 24年汇算清缴前发票未到 纳税调增 汇算清缴之后, 暂估的怎么做分录,之前是借工程施工-暂估,贷应付账款-暂估#出纳#
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